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Alcaldía Municipal de Puerto Asís, Putumayo

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Control Interno

 
  
1. MEDICION ESTADO AVANCE MIPG 2022
10 INFORME POR MENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
11 INFORME POR MENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
12 INFORME POR MENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ciudadanía, transparencia y ética pública Puerto Asís- Versión final 2024
Código de buen gobierno y estilo de dirección
Estado del sistema de Control Interno de la entidad SCI 2024 II SEM
Estado del sistema de Control Interno de la entidad SCI 2024 II SEMSCI 2024 SEM I
Estado del sistema de Control Interno de la entidad SEM I-2023
Estado del sistema de Control Interno de la entidad SEM II 2023
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2022
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2023
EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE 2024
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2016
IINFORME EJECUTIVO DE FINAL DE SUPERVISION CONTRATO DE OBRA CIVIL
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2023
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024 PRIMER SEMESTRE
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2024
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2025 PRIMER SEMESTRE
INFORME ANUAL SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 2025 SEGUNDO SEMESTRE
INFORME AUDITORIA VIGENCIA 2015 REALIZADA EN 2017
INFORME AVANCE PROYECTOS - CORTE 26MAR2025
Informe de control interno de la circular 005 del 19 de octubre de 2015 de la CGR
Informe de Gestión Oficina de Control Interno 2
Informe de Gestión Oficina de Control Interno
INFORME ENERO JUN 2022 ESTADO SCI
INFORME ENERO JUN 2022 ESTADO SCI
INFORME FINAL REVISIÓN DE LA CUENTA VIGENCIA 2016
Informe por menorizado del sistema de control interno 12 de noviembre de 2015 a 11 de marzo de 2016
Informe por menorizado del sistema de control interno 13 de julio de 2014 a 12 de noviembre de 2014
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CONTROL INTERNO

¿Qué es el control interno?

De acuerdo a la Ley 87 de 1993, se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

Manual de control Interno se rige por la ley 8793 de 29 noviembre del 1993.

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad del mando. 


Manual de Control Interno

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